企业取得金融机构进项税专用发票能否抵扣
导读:企业取得金融机构进项税专用发票能否抵扣?这是我们刚刚收到的一条学员留言,于是小编就针对此类问题给大家做了走访,在接下来的时间里,就让我们好好的看一看企业取得金融机构进项
企业取得金融机构进项税专用发票能否抵扣
如果是一般纳税人贷款取得金融机构的服务费专用发票,是不能抵扣进项税额的.因为购进的贷款服务是不能抵扣进项税额的.
金融机构可否开具增值税专用发票
可以.例如银行的账户管理费、汇款手续费等收费,就属于增值税应税服务之中的"直接收费金融服务".直接收费金融服务属于增值税可抵扣项目,可以开具增值税专用法票,可以作为进项税额抵扣.下图就是农业银行广东省分行向广州范围内的农行客户开具的"直接收费金融服务"增值税专用法票.
金融服务业适用增值税的适用税率是多少
一、一般纳税人的金融服务业适用税率为6%;
二、小规模纳税人的金融服务业适用税率为3%.
营改增后,对从事"金融服务"税目范围的单位和个人征收增值税,只是在部分特定的税收优惠上(如同业往来免征增值税),由于需对免税主体、业务等作出限定,仍然在《试点过渡政策》和其他文件中,明确了金融机构的范围.但这不影响金融业增值税主要作为行为税的特征.
纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人.纳税人提供金融服务的年应征增值税销售额超过500万元(含本数)的为一般纳税人,未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人.
一般纳税人适用税率为6%;小规模纳税人提供金融服务,以及特定金融机构中的一般纳税人提供的可选择简易计税方法的金融服务,征收率为3%.
境内的购买方为境外单位和个人扣缴增值税的,按照适用税率扣缴增值税.

金融机构开的利息发票可以抵扣吗
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条规定,价外费用包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费.因此,销售方单独开的"价外费用--利息收入"的增值税专用发票,可以抵扣进项税额.
企业取得金融机构进项税专用发票能否抵扣?通过以上的详细内容,我们得出的结论就是如果是一般纳税人贷款取得金融机构的服务费专用发票,是不能抵扣进项税额的.因为购进的贷款服务是不能抵扣进项税额的.感谢大家再见.
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