残保金计入管理费用还是税金及附加
导读:残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。那残保金计入管理费用还是税金及附加呢?接下来小编就来为大家解答这个问题。
残保金计入管理费用还是税金及附加
残保金是通过管理费用科目核算的。
管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

残保金记入管理费用的什么明细科目
根据《关于印发《增值税会计处理规定》的通知》(财会[2016]22号)规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目)
残保金计入哪个科目我想这个是财会一直关心和在意的大事,那到底应该怎么来操作呢? 那我们来看看残保金计入哪个科目前后的变化。
一、全面实行营改增之前残保金会计分录
1、如果已计提,实际交纳时:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、如果未计提,实际交纳时:
借:管理费用-残保金
贷:银行存款
残保金的计提分录
1、计提时
借:管理费用-残保金
贷:其他应付款
2、实际交纳时:
借:其他应付款
贷:银行存款
二、全面实行营改增之后残保金会计分录
账务处理如下:
1、计提时:
借:税金及附加-残保金
贷:应交税费–残保金
2、缴纳时:
借:应交税费–残保金
贷:银行存款
残保金计入管理费用还是税金及附加?以上就是小编针对这个问题做出的解答,希望能够帮到大家。企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。更多有用会计咨询请关注本网。
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