航天金税服务费抵扣报表填写

2025-12-18 13:19 来源:会计宝 阅读量:1764

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  增值税一般纳税人应将航天信息服务费抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》主表第23栏"应纳税额减征额"。

当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写。当本期减征额大于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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  金税三期开票系统服务费怎么填写报税报表

  直接在纳税申报表减免税栏填写,如果销项不足,下期填报。

  这个报表是一项费用,如果是航天信息的多税盘是可以直接抵扣销售税额的。在申报表附表四中填写,然后数据自动在主表中的应纳税额减征额中体现出来,不过如果进项大于销售的情况下不用填写。

  一般先填写增值税纳税申报表附列资料

  (一)中的收入,再填写增值税纳税申报表附列资料

  (二)中35行的本期认证相符的增值税专用发票的份数、金额、税额,其他相关的填写增值税纳税申报表附列资料

  (三)增值税纳税申报表附列资料

  (四)营改增税负测算明细表、本期抵扣进项税额结构明细表、附加税费申报表。

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