航天金税服务费抵扣报表填写
导读:航天金税服务费抵扣报表填写?许多会计朋友都知道,买了航天信息服务费是可以专票抵扣的,抵扣之后是需要申报的,那么航天金税服务费抵扣报表填写呢?小编对这个内容进行相关
航天金税服务费抵扣报表填写
增值税一般纳税人应将航天信息服务费抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》主表第23栏"应纳税额减征额"。
当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写。当本期减征额大于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

金税三期开票系统服务费怎么填写报税报表
直接在纳税申报表减免税栏填写,如果销项不足,下期填报。
这个报表是一项费用,如果是航天信息的多税盘是可以直接抵扣销售税额的。在申报表附表四中填写,然后数据自动在主表中的应纳税额减征额中体现出来,不过如果进项大于销售的情况下不用填写。
一般先填写增值税纳税申报表附列资料
(一)中的收入,再填写增值税纳税申报表附列资料
(二)中35行的本期认证相符的增值税专用发票的份数、金额、税额,其他相关的填写增值税纳税申报表附列资料
(三)增值税纳税申报表附列资料
(四)营改增税负测算明细表、本期抵扣进项税额结构明细表、附加税费申报表。
航天金税服务费抵扣报表填写?经过小编的解答之后,不知道各位对于“航天金税服务费抵扣报表填写”这个内容是否都真的了解了呢?如果你们还有其他的疑问自己不知道解答,欢迎来咨询我们官网专业的老师,感谢阅读!
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