出口企业增值税税负率计算公式
导读:出口企业增值税税负率计算公式是什么呢?税负率是指增值税 纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入 的比例.对小规模纳税人 来说,税负率就是征收率 :3%,而对一般纳税人来说,由
出口企业增值税税负率计算公式
出口企业分外贸出口企业与生产型出口企业
一般外贸企业税负率=(内、外销销售额*适用税率总进项抵扣税额)/内外销销售额.
生产型企业执行的是免抵退政策,因此,税负率具体计算公式为: 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入.
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目前对于出口型生产企业税负率的计算方法分二种情况:
1、期初进项留抵数中有以前年度出口但末申报退税的进项留抵在内,且数额较大,主要形成原因是由于新批的出口企业受一定条件限制,前十三个月不能申报出口退税,其金额放在留抵进项中体现.且到年末仍有留抵,其留抵数的计算应为上年末增值税纳税申报表的期末留抵数-下年度1月份增值税纳税申报上的本期免抵退货物应退税额>0,此时期初留抵直接影响到下年度的税负率,此时当年实际税负率的计算方法:(全年销售收入(内外销之和)*17%-当年进项)/全年销售收入.
2、对于不受上项因素影响的企业:税负率的计算公式有二种:
第一种计算方法是:(免抵额+应纳税额)/全年销售收入.
第二种方法是:(全年销售收入*17%-进项税额+期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入. 此两种计算方法的结果是一致的.
税负={【年度销项税额合计+免抵退货物销售额×17%-(年度进项税额合计- 年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)】÷【年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退货物销售额】}×100%

增值税税负率计算公式:
增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*应税货物实用税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%
出口企业税负
1、免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+ 当期应纳税额)÷(当期应税销售额+ 当期免抵退税销售额)×1OO%."免抵税额"包含单证不齐与单证齐全的出口货物免抵税额.
2、税负只是税务机关进行纳税申报稽核分析的参考指标.
3、对实行"免抵退"的生产企业而言,应纳增值税包括了出口抵减内销产品应纳税额
4、通常情况下,当期应纳增值税=应纳增值税明细账"转出未交增值税"累计数+"出口抵减内销产品应纳税额"累计数.
出口企业增值税税负率计算公式上文针对出口企业增值税税负率计算公式有几种这一问题做出了详细的解答,不过小编要在提醒大家具体公式 如下: 增值税税负率 =[销项税-免\退税收入-适用税率 8-(进项税-进项税转出-期初留抵期末留抵以及海关 核销免税进口料件组成的计税价格 ×17%)]/(计征增值税的销售额 >-免抵退销售额),更多相关资讯请关注本网,希望能给你带来帮助!
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