企业所得税研发费用加计扣除怎么操作
导读:企业为了提高自己的市场竞争力,会不断的研发新产品,在这过程中就会产生研发费用.而在税法上,研发费用是可以享受加计扣除的.那么具体企业所得税研发费用加计扣除怎么操作呢?首先要立项,在会计上也需要做好相应的处理,之后再来进行扣除.
企业所得税研发费用加计扣除怎么操作
1、公司决定立项研发活动
2、将委托或合作研发项目签订的合同在科技部门登记
3、设立会计科目(研发支出项目及其子项目)
4、设立该项目研发费用辅助账
5、对研发支出进行会计核算
6、按有关凭证填制"研发费用辅助账"
7、填报《研发支出辅助账汇总表》作为财务报表附注报送税局
8、填报《研发项目可加计扣除研究开发费用归集表》
9、收集准备留存备查资料
10、向主管税务局备案
11、进行企业所得税汇算清缴年度纳税申报,申报享受相应优惠政策
12、留存以上整个过程中的有关材料,以备税局后续查访管理

研发费用加计扣除的适用范围有哪些?
研发费用税前扣除适用于财务核算健全并能准确归集研发费用的居民企业.以下三类企业不能享受加计扣除:
一是非居民企业.
二是核定征收企业.
三是财务核算不健全,不能准确归集研究开发费用的企业
企业的研究开发活动可享受加计扣除.企业研究开发活动是指企业为获得科学与技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、工艺、产品(服务)而持续进行的具有明确目标的研究开发活动.根据该定义,企业研究开发活动应同时满足三个条件:一是具有创新性,对本地区相关行业的技术、工艺具有推动作用;二是具有价值性,企业通过研发活动在技术、工艺、产品(服务)方面的创新取得了有价值的成果;三是符合目录,即国税发〔2008〕116 号文第四条规定,企业从事的研发活动必须符《国家重点支持的高新技术领域》和国家发改委等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》.
企业所得税研发费用加计扣除怎么操作?对于这个问题,小编总结一下.企业的研发费用是可以享受加计扣除的,但是需要按照具体的流程来操作.要立项、核算、还要备案等.在会计上也需要做好相应的处理.一般就是计入研发支出的科目.
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