
老师,有客户应该给我们货款,但是我们还欠他钱, 用应付账款的钱抵扣应收账款的钱,这个分录怎么做啊?
2026-01-31
你们欠他的钱在应付账款贷方的吧。那你这次的收入就借应付账款贷主营业务收入 销项税 这样借方冲销就可以了
2019-08-23
相关问答
热门问答
- 请问小规模纳税人是不是不用每个月填写《地方各项基金费申报表(工会经费)申报表》?要不然怎么会出现申报错误?我是零申报的。 2025-12-22
- 老师,是上月做了未开票收入一部分,本月确认收入,并开发票收取一部分的款,本月不要做账吗。 2026-06-05
- 请教下,我们跟国外供应商采购的货品,如果不报关,就是快递或者手带回来,那我们可以有办法支付吗?就是付款的时候要付外汇出去。一般支付外汇是需要有进口报关单银行才会支付的对吗? 2026-03-02
- 注销公司时未分配利润太多了怎么办 2026-03-20
- 怎么把扫描出来的合同,做成PDF格式 2026-02-28
回答:老师,我们欠他的钱在应收账款,不是应付账款的贷方,这个分录应该怎么做?抱歉,刚才没有说清楚
2019-08-23追问:你们欠他的钱在应收账款的哪一方?贷方吗? 那这次正好借方冲销就可以了
2019-08-23回答:在应收账款的借方,那我是不是入个应收账款的负数就可以?
2019-08-23追问:是的,你们这个应付款在应收账款的借方的话那应该是负数的,你还是做应收账款的借方正数
2019-08-23