进项税额转销项税
导读:关于进项税额转销项税!进项税额和销项税额怎么结转,很多会计新手都不知道该怎么处理.年末结转还是月末结转都是需要思考的问题.下面小编就针对进项税额和销项税额怎么结转来和大家进行一个简单的分析和介绍.
进项税额转销项税
月结的话每月已结,年末无需结转.
年结的话,看12月份增值税是应交还是留底,应交为将未交增值税转出后,再将销项税、进项税、转出未交增值税、进项税额转出等互转,结果是转平,除应交增值税,未交增值税有贷方余额,第二年缴纳.留底的话,将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税,应交税金,进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数.
应交增值税明细帐应采用多栏式明细账页,借方设置进项税额、已交税金、转出未交增值税等专栏,贷方设置销项税额、进项税额转出、出口退税、税收检查调整、转出多交增值税等专栏.
进项税额和销项税额怎么结转?
当销项大于进项时:
借:应交税费-应交增值税税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
当你交税时:借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

当进项大于销项时
借:应交费-应交增值税税-销项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
进项税和销项税每月要结转吗?
1、应交增值税的明细科目进项税和销项税,每月不需要结转.
2、按照《财政部关于对增值税会计处理有关.补充规定的通知》(财会字[1995]22号)的规定:
3、企业应在"应交税金"科目下设置"未交增值税"明细科目,核算一般纳税企业月终时转入的应交未交增值税额,转入多交的增值税也在本明细科目核算.
4、在"应交税金--应交增值税"科目下增设"转出未交增值税"和"转出多交增值税"专栏,分别记录一般纳税企业月终转出未交或多交的增值税.
5、月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自"应交税金--应交增值税"科目转入"未交增值税"明细科目,借记"应交税金--应交增值税(转出未交增值税)"科目,贷记"应交税金--未交增值税"科目.
6、将本月多交的增值税自"应交税金--应交增值税"科目转入"未交增值税"明细科目,借记"应交税金--未交增值税"科目,贷记"应交税金--应交增值税(转出多交增值税)"科目.
7、当月上交本月增值税时,仍应借记"应交税金--应交增值税(已交税金)"科目,贷记"银行存款"科目.当月上交上月应交未交的增值税,借记"应交税金--未交增值税"科目,贷记"银行存款"科目.
8、"应交税金--应交增值税"科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税."应交税金--未交增值税"科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税.
进项税额转销项税!进项税额和销项税额怎么结转?进项税和销项税每月要结转吗?看完上文中会计网站的整理和分析,相信各位都有了自己的认知和理解.在线咨询会计网站的答疑老师,我们会第一时间为你们解答!
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