会计账出现负数怎么办
导读:会计账出现负数怎么办?关于这个问题,对于好多新手不知道.作为一名合格的会计人员,就必须精通会计核算、财务管理和税务筹划,当会计账面上出现负数应该怎么办?这种情况不多见,但是
会计账出现负数怎么办
两个处理办法: 1、可于下个月材料出库时少做出库
2、直接用材料负数金额冲减库存商品成本 借:库存商品(红数) 贷:原材料(红数) 存货出现负数一般是基于如下原因,不同的情况账务处理是不一样的:

一、外购存货已经入库,由于发票未到或者货款未付等原因,因而没有按会计准则的规定办理验收入库手续并及时入账,但由于销售或耗用导致存货发出并已经从账上转出,因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额. 出现该种情况正确的处理方法:在每月月末对当月尚未取得发票但已实际入库货物做暂估入账处理,到下月初再冲回.暂估会计分录如下: 借:原材料、库存商品等--暂估入库 贷:应付账款
二、存货已经出现盘盈,由于没有及时盘点并及时进行账务处理,因而导致实际发出的数量超过账上验收入库的数量,出大于进,从而使得账面存货结存的数量和余额都是负数,出现这种情况按照企业会计准则盘盈的相关规定处理即可. 三、会计人员为调节利润或者算账记账差错,导致存货多转发出数量和少转发出成本,从而使期末存货账结存数量为负数,而余额为蓝字. 出现该种情况正确的处理方法:如果数量账实相符,只是金额出现负数,可能是以前下账时单价有误(过高),此种情况下如按企业会计准则相关规定,应作为会计差错进行调整. 不规范的做法就是调整(降低)本期及以后各期下账单价,将存货单价调整正常,调整的部分直接进入本期损益. 四、货物之间串货,有两种可能,一种是发票开错,另一种是发货时发错,这样会造成一个货物账上虚增,一个货物账上虚减,虚减货物如果库存本身还没有串货数量多,那么虚减货物就会在账上反映为负数.
会计账出现负数怎么办?上文就是小编给大家带来的关于这个问题的讲解,我相信学员们阅读完上文已经都有所了解了吧!相信你已经掌握了这一知识点,以后不管是在实操做账还是会计考试你都能轻松解决这类问题了.一个优秀的财务人员,必须精通会计核算、财务管理和税务筹划,而这些知识绝不是一两天就能学会的,必须抱着活到老、学到老的积极心态,把理论学习和实践学习很好的结合起来.
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