餐饮票可以拿交通票报销吗
导读:餐饮票可以拿交通票报销吗?餐饮发票是餐饮业业专用发票.发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明,是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.那么餐饮票可以拿交通票报销吗?下面我们就一起来了解一下吧!
餐饮票可以拿交通票报销吗
1、一般是不可以的.
2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.
餐饮发票报销不能超过60%,有这种说法吗
没有这种说法.
根据《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》:
一、增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照上述文件规定免征增值税或营业税.其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,按照上述文件规定免征增值税或营业税.
二、增值税小规模纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算增值税应税项目的销售额和营业税应税项目的营业额,月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征增值税;月营业额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征营业税.
三、增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,当期因代开增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票)已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还.

营业税与增值税征税范围的划分
营业税与增值税都是流转税,营业税主要对各种劳务征收,同时对销售不动产和转让无形资产也征收营业税.增值税主要对各种货物征收,同时对加工、修理修配业务也征收增值税.两个税种性质相同,各自征收领域不同,理论上是可以划分清楚的.
但在实际操作中存在一些具体区别的问题,对此,国家做了一些具体规定.其中,涉及旅店、饮食、旅游等业务,根据混合销售规定的处理原则,比较容易确定征税范围.如饮食行业,在提供饮食的同时,附带也提供香烟等货物,就应按饮食业征收营业税.
另外一种经营形式是饮食业自制食品,即可对内又可对外销售货物的兼营情况.如某饭店在大门口设一独立核算的柜台,既对店内的顾客提供自制食品(如月饼、生日蛋糕、快餐等),又对外销售,这种情况属于兼营行为.
在划分混合销售或是兼营行为时都要严格区分两者的概念,才能正确划分营业税与增值税的征税范围.在其他服务业中,情况也比较复杂.例如某酒店开设的照相馆在照结婚纪念照的同时,附带也提供镜框、相册等货物,此种混合销售行为就应按其他服务业征收营业税.
这是因为这项销售业务是以提供劳务为主,同时附带销售货物,这种情况下的混合销售行为应当征收营业税.营业税改征增值税的试点地区提供的服务业发票.
营业税改征增值税的试点地区在提供交通运输业服务(不包括铁路运输)、研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务的,从试点日期开始提供相应的增值税专用发票.
餐饮票可以拿交通票报销吗?小编给大家带来的介绍对大家了解这一问题是否有帮助呢?感谢大家观看完本篇文章的全部内容,若还有其他的问题可以咨询我们官网的在线客服,会有专业的会计老师解答你的问题.
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